麻阳****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7153
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 奥妙 洗衣粉 1KG 洗衣液/洗衣粉 | 24 | 216.0 | 奥妙/OMO\洗衣粉 1KG | 验收通过 | |
2 | 森驰 断电报警器 | 10 | 128.0 | 森驰\断线报警器 | 验收通过 | |
3 | 得力 3545 相片纸 | 20 | 500.0 | 得力/deli\3545 | 验收通过 | |
4 | 得力 7302 胶水 | 72 | 201.6 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
5 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 80.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |