隆回****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2118
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 9555 圆形清洁桶(黑) | 11 | 206.8 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
2 | 绿联 数码线材 | 100 | 790.0 | 绿联/Ugreen\CAT6 | 验收通过 | |
3 | 兰诗 617-Y 扫把 | 15 | 135.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
4 | 金士顿 SA400M8/480GBKCN 固态硬盘 | 2 | 576.0 | 金士顿/Kingston\SA400M8/480GBKCN | 验收通过 | |
5 | 江波 救生圈 | 30 | 2250.0 | 江波\无型号 | 验收通过 | |
6 | 谋福 8040 救生衣 | 30 | 990.0 | 谋福\8040 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |