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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7217
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年9月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 档案袋 | 1 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 电池 | 20 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 笔 | 20 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 固体胶 | 5 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 公牛排插 | 8 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 夹子 | 10 | 110.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 回针 | 1 | 22.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 文件盒 | 5 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 订书针 | 1 | 44.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 计算器 | 4 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 烧水壶 | 3 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 电风扇 | 5 | 1500.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 皮尺 | 1 | 88.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 卷尺 | 5 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 手提包 | 4 | 512.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 草帽 | 15 | 165.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 雨衣 | 15 | 870.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 靴子 | 15 | 1125.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 安全帽 | 15 | 420.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 保温杯 | 6 | 1320.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 档案柜 | 3 | 2250.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 得力 硬面抄 | 20 | 160.0 | 得力/deli\A5 | 验收通过 | |
23 | 得力 T1 硒鼓 硒鼓 | 2 | 280.0 | 得力/deli\得力 T1 硒鼓 | 验收通过 | |
24 | 公牛 开关插座 | 8 | 472.0 | 公牛/BULL\GN-C4 | 验收通过 | |
25 | 晨光 APYVA608 复写纸 | 1 | 6.8 | 晨光/M G\APYVA608 | 验收通过 | |
26 | 晨光 4274 替芯/铅芯 | 3 | 36.0 | 晨光/M G\4274 | 验收通过 | |
27 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 5 | 110.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |