耒阳****舰店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9956
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 费用报销单 | 20 | 640.0 | 西玛/simaa\8809 | 验收通过 | |
2 | 卫洋 WYS-273 垃圾袋 | 20 | 2000.0 | 卫洋\WYS-273 | 验收通过 | |
3 | 用友 KPJ501 单据/收据/凭证 平行记账凭证 | 10 | 1800.0 | 用友/yonyou\KPJ501 | 验收通过 | |
4 | 百利文 B-1223 文件袋 | 200 | 200.0 | 百利文\B-1223 | 验收通过 | |
5 | 冰禹 竹扫把 竹扫把 | 20 | 300.0 | 冰禹\竹扫把 | 验收通过 | |
6 | 账本 | 10 | 158.0 | 其他家\二十一栏账本 | 验收通过 | |
7 | 南孚 5号充电锂电池 充电电池 | 5 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号充电锂电池 | 验收通过 | |
8 | ** 灭火器箱 | 2 | 136.0 | **\灭火器箱 | 验收通过 | |
9 | 宏达 干粉灭火器 | 5 | 640.0 | 宏达\干粉灭火器 | 验收通过 | |
10 | 用友 账本/账册 多栏明细账 | 10 | 2200.0 | 用友/yonyou\KZJ102 | 验收通过 | |
11 | 万聚 透明塑料瓶 | 10 | 780.0 | 万聚\500 | 验收通过 | |
12 | 张小泉 NS-7 剪刀 | 10 | 220.0 | 张小泉\NS-7 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |