株洲****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看公司
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5294
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 茶花 990072 收纳箱 | 3 | 180.0 | 茶花\990072 | 验收通过 | |
2 | 卫洋 刷子 | 5 | 35.0 | 卫洋\刷子 | 验收通过 | |
3 | 立白 **柠檬洗洁精1000g 洗洁精 | 1 | 12.0 | 立白/Liby\**柠檬洗洁精1000g | 验收通过 | |
4 | 卡伊洁 讲台收纳盒 | 52 | 1092.0 | 卡伊洁\收纳盒 | 验收通过 | |
5 | 九星 家居消毒液 84消毒液 | 80 | 200.0 | 九星\84消毒液 | 验收通过 | |
6 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 20 | 160.0 | 利得\手提式垃圾袋 | 验收通过 | |
7 | 妙洁 一次性手套 一次性手套 | 27 | 67.5 | 妙洁/magic\一次性手套 | 验收通过 | |
8 | 星空 伞帽 | 2 | 56.0 | 星空\遮阳帽 | 验收通过 | |
9 | 安赛瑞 300641 雨衣 | 2 | 70.0 | 安赛瑞\300641 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ASC99351 灭火器检查卡(卡片+卡套+卡带) | 300 | 300.0 | 晨光/M G\ASC99351 | 验收通过 | |
11 | 回力 雨鞋 雨鞋 | 2 | 90.0 | 回力/Warrior\雨鞋 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |