邵东****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7291
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 浩立信 装订线 单据/装订线 | 10 | 200.0 | 浩立信/HLISON\装订线 | 验收通过 | |
2 | 晨光 97003 胶水 | 50 | 150.0 | 晨光/M G\97003 | 验收通过 | |
3 | 庄太太 ZTTST-1218 水桶 | 10 | 150.0 | 庄太太\ZTTST-1218 | 验收通过 | |
4 | 易利丰 折纸/手工纸/封面纸 | 80 | 1920.0 | 易利丰/elifo\A4 120克10色混 薄卡纸100张 | 验收通过 | |
5 | 得力 63111 透明抽杆夹/大/中/小 | 50 | 600.0 | 得力/deli\63111 | 验收通过 | |
6 | 得力 63111 透明抽杆夹/大/中/小 | 50 | 750.0 | 得力/deli\63111 | 验收通过 | |
7 | 得力 63111 透明抽杆夹/大/中/小 | 50 | 900.0 | 得力/deli\63111 | 验收通过 | |
8 | 腾驰 8-65-25 消防水带/25管/40管 | 10 | 2600.0 | 腾驰/CT\8-65-25 | 验收通过 | |
9 | 箭牌 角阀/三通 | 5 | 1650.0 | 箭牌/ARROW\AE5211 | 验收通过 | |
10 | 得力 9875 印油/印泥/** | 10 | 90.0 | 得力/deli\9875 | 验收通过 | |
11 | 得力 无纺布帽 | 200 | 2400.0 | 得力/deli\3.658 | 验收通过 | |
12 | 鸣固 ZJ6363 鸣固 ZJ6363开丝硬毛塑料扫把 | 20 | 240.0 | 鸣固\ZJ6363 | 验收通过 | |
13 | 多功能插座 得力、得力18284-03**线插座(带电源适配器)(白) (单位:个) | 7 | 548.8 | 得力/deli\18284-03 | 验收通过 | |
14 | 得力5596网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) | 70 | 302.4 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
15 | 好媳妇 好媳妇 扫把簸箕套装组合,吸水拖把,扫把 | 10 | 480.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
16 | 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 | 200 | 7600.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |