芜湖****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0658
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 锐捷 RG- EG105G-P-E 普通路由器 | 1 | 480.0 | 锐捷/ruijie\RG- EG105G-P-E | 验收通过 | |
2 | 得力 玻璃布胶带 | 10 | 40.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
3 | 得力 生活家电配件 (6组合插孔5米线) 电源插座 灰色10米线 | 1 | 125.0 | 得力\18261 | 验收通过 | |
4 | 得力 9040 印油/印泥/** 红色印油 黑色印泥 | 2 | 16.0 | 得力/deli\9040 | 验收通过 | |
5 | 得力 9040 印油/印泥/** 红色印油 黑色印泥 | 2 | 40.0 | 得力/deli\9040 | 验收通过 | |
6 | 得力 单据/收据/凭证 | 2 | 6.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
7 | 齐心 EA8002 板夹 | 2 | 20.0 | 齐心/Comix\EA8002 | 验收通过 | |
8 | 账本/账册 | 1 | 7.0 | 无品牌\记账本 | 验收通过 | |
9 | 账本/账册 | 1 | 7.0 | 无品牌\记账本 | 验收通过 | |
10 | 得力 30434 双面胶带 | 9 | 9.0 | 得力/deli\30434 | 验收通过 | |
11 | 得力 7032 胶水 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7032 | 验收通过 | |
12 | 得力 7165胶棒(固体胶) | 5 | 12.5 | 无品牌\7165 | 验收通过 | |
13 | 鸣宇 MY-3KG 灭火器 | 10 | 650.0 | 鸣宇\MY-3KG | 验收通过 | |
14 | 欣乐 70克 A4 8包/箱 欣乐 70克 A4 复印纸 500张/包 8包/箱 蓝色包装 | 3 | 510.0 | 欣乐/UPM Copykid\70克 A4 8包/箱 | 验收通过 | |
15 | 公牛 GN-104D 多功能插座 | 1 | 55.0 | 公牛/BULL\GN-104D | 验收通过 | |
16 | 齐心 K35 中性笔(红色普通水笔12) | 22 | 220.0 | 齐心/Comix\K35 | 验收通过 | |
17 | 天勤 2325 粉盒 | 2 | 480.0 | 天勤\2325 | 验收通过 | |
18 | 天勤 2040 墨粉/碳粉 | 5 | 300.0 | 天勤\2040 | 验收通过 | |
19 | 奔图 计数芯片 | 6 | 120.0 | 奔图/Pantum\PD-213 | 验收通过 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |