合肥****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9892
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 50680 翻页激光笔 | 2 | 140.0 | 得力/deli\50680 | 验收通过 | |
2 | 得力 金属钥匙管理箱管理柜 96位/120位五排 遮挡箱/钥匙盒 | 1 | 298.0 | 得力\9326 | 验收通过 | |
3 | 肺活.量 吹嘴 | 1000 | 300.0 | 无品牌\吹嘴 | 验收通过 | |
4 | 清洁铲刀 | 10 | 100.0 | 无品牌\铲刀 | 验收通过 | |
5 | 华消 8-65-25米 消防器材消防水管 消防水带 | 15 | 1920.0 | 华消\8-65-25米 | 验收通过 | |
6 | 水瓶塞 | 40 | 80.0 | 无品牌\水瓶塞 | 验收通过 | |
7 | 业盐大颗粒融雪剂化冰 | 4 | 440.0 | 无品牌\融雪剂 | 验收通过 | |
8 | 得力 8384 A4牛皮纸档案袋 档案袋 | 200 | 200.0 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
9 | 得力 9252 板夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\9252 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |