新田****发部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5296
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年3月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 扫把 **扫 | 10 | 160.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
2 | 先科 YG-180 暖风机/取暖器 | 6 | 690.0 | 先科/SAST\YG-180 | 验收通过 | |
3 | 灭火器 | 20 | 1700.0 | 星空\MFZ/ABC4 | 验收通过 | |
4 | 毛巾 | 14 | 70.0 | 洁丽雅/grace\m0022 | 验收通过 | |
5 | 消防箱 | 10 | 400.0 | 蓝盾消防\AN003 | 验收通过 | |
6 | 得力(deli) 85602 电热水壶 (1.5L)(本色)单层不锈钢 (单位:台) | 2 | 264.38 | 得力/deli\85602 | 验收通过 | |
7 | 得力/deli 30320封箱胶带60mm*30y*50um(6卷/筒) | 10 | 141.1 | 得力/deli\30320 | 验收通过 | |
8 | 得力/deli 5921 牛皮纸档案盒(黄)310*220*40mm(10只/包) | 10 | 257.4 | 得力/deli\5921 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |