阿图****卖店
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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB1B559****点击查看****点击查看801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 64105 文件袋 | 得力/deli64105 | 包 | 5.00 | 3 | 15 |
2 | 科密 D-428 装订机 | 科密/cometD-428 | 台 | 1.00 | 580 | 580 |
3 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
4 | 晨光 APYRA610 晨光/M G APYRA610 牛皮纸档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 件 | 5.00 | 1 | 5 |
5 | 鑫为 鑫为 装订铆管 凭证装订管 装订耗材 | 鑫为装订铆管 | 盒 | 1.00 | 120 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 朱先武
联系电话: 187****点击查看4228
传真:
地址: 创业大道17号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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