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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0174
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | ** 白色粉笔 粉笔 | 5 | 500.0 | **\白色粉笔 | 验收通过 | |
2 | 农夫 550ml*28瓶 矿泉水/纯净水 | 30 | 1050.0 | 农夫\550ml*28瓶 | 验收通过 | |
3 | 得力 3231 奖状/证书 | 200 | 100.0 | 得力/deli\3231 | 验收通过 | |
4 | 湖光 蜡烛 | 500 | 500.0 | 湖光\白蜡烛 | 验收通过 | |
5 | 得力 DLSX-S518 白板笔 | 30 | 75.0 | 得力/deli\DLSX-S518 | 验收通过 | |
6 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 回形针 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
7 | 得力 8486 票夹/长尾夹 | 5 | 55.0 | 得力/deli\8486 | 验收通过 | |
8 | 得力 DL-6881 马克笔 记号笔 | 20 | 40.0 | 得力/deli\DL-6881 | 验收通过 | |
9 | 民安 灭火器 | 4 | 340.0 | 民安/minan\4KG | 验收通过 | |
10 | 得力 8553 长尾夹 | 5 | 65.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
11 | 湘江 自喷漆 | 50 | 400.0 | 湘江\自喷漆 | 验收通过 | |
12 | 气球 | 5 | 50.0 | 星空\107 | 验收通过 | |
13 | 南孚电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号。5号 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |