贵州****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8946
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 纸杯 | 1 | 241.0 | -135****点击查看****点击查看06783 | 验收通过 | |
2 | 洗手液 | 20 | 560.0 | -135****点击查看****点击查看06784 | 验收通过 | |
3 | 收纳箱/盒/袋 | 1 | 65.0 | -135****点击查看****点击查看06785 | 验收通过 | |
4 | 其它插座 | 1 | 210.0 | -135****点击查看****点击查看06786 | 验收通过 | |
5 | 内存 | 2 | 400.0 | -135****点击查看****点击查看06787 | 验收通过 | |
6 | 烟雾弹 | 5 | 150.0 | -135****点击查看****点击查看06788 | 验收通过 | |
7 | 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 120.0 | -135****点击查看****点击查看06789 | 验收通过 | |
8 | 洁厕剂 | 30 | 135.0 | -135****点击查看****点击查看06790 | 验收通过 | |
9 | 空气开关 | 1 | 140.0 | -135****点击查看****点击查看06791 | 验收通过 | |
10 | 筒灯 | 10 | 240.0 | -135****点击查看****点击查看06792 | 验收通过 | |
11 | 裸电线 | 1 | 360.0 | -135****点击查看****点击查看06793 | 验收通过 | |
12 | 挂钩/粘钩 | 10 | 180.0 | -135****点击查看****点击查看06794 | 验收通过 | |
13 | 雨鞋 | 1 | 68.0 | -135****点击查看****点击查看06795 | 验收通过 | |
14 | 洗手液 | 1 | 98.0 | -135****点击查看****点击查看06796 | 验收通过 | |
15 | 胶水 | 12 | 150.0 | -135****点击查看****点击查看06797 | 验收通过 | |
16 | 农药制剂 | 20 | 400.0 | -135****点击查看****点击查看06798 | 验收通过 | |
17 | 板夹 | 20 | 200.0 | -135****点击查看****点击查看06799 | 验收通过 | |
18 | 空气开关 | 1 | 120.0 | -135****点击查看****点击查看06800 | 验收通过 | |
19 | 空气开关 | 1 | 110.0 | -135****点击查看****点击查看06801 | 验收通过 | |
20 | 空气开关 | 1 | 60.0 | -135****点击查看****点击查看06802 | 验收通过 | |
21 | 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 120.0 | -135****点击查看****点击查看06803 | 验收通过 | |
22 | LED灯泡 | 50 | 840.0 | -135****点击查看****点击查看06804 | 验收通过 | |
23 | 墨盒 | 1 | 140.0 | -135****点击查看****点击查看06805 | 验收通过 | |
24 | 筒灯 | 16 | 560.0 | -135****点击查看****点击查看06806 | 验收通过 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |