绥宁****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4027
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 | 5 | 12.8 | 得力/deli\0052 | 验收通过 | |
2 | 得力 7302 胶水 | 3 | 6.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
3 | 晨光 AXP963C7 橡皮 | 3 | 9.9 | 晨光/M G\AXP963C7 | 验收通过 | |
4 | 伟杰 100cm*120cm 垃圾袋 | 2 | 44.0 | 伟杰\100cm*120cm | 验收通过 | |
5 | 浙安 MJ/4kg 灭火器 | 2 | 91.6 | 浙安\MJ/4kg | 验收通过 | |
6 | 玛丽 信纸 | 3 | 30.0 | 玛丽\玛丽信纸 | 验收通过 | |
7 | 得力 5302AS 文件夹 | 5 | 50.0 | 得力/deli\5302AS | 验收通过 | |
8 | 晨光 文件夹配件 | 2 | 18.0 | 晨光/M G\242 | 验收通过 | |
9 | 金**美 指甲刀/指甲钳 | 1 | 8.0 | 金**美\A618 | 验收通过 | |
10 | 三益档案 2866 档案盒 | 1 | 60.0 | 三益档案/SANISY\2866 | 验收通过 | |
11 | 英雄 603 钢笔 | 1 | 36.8 | 英雄/HERO\603 | 验收通过 | |
12 | 谋福 反光锥 | 5 | 100.0 | 谋福\塑料路锥反光锥 | 验收通过 | |
13 | 妙洁 5115 抹布 | 2 | 20.0 | 妙洁/magic\5115 | 验收通过 | |
14 | 齐心 PM1805-10 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 2 | 20.0 | 齐心/Comix\PM1805-10 | 验收通过 | |
15 | 清风 140克30卷卫生纸 卷筒纸 | 3 | 84.0 | 清风/qingfeng\140克30卷卫生纸 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |