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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0856
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 胶棒 晨光15g高粘度固体胶MG7105 | 36 | 108.0 | 晨光/M G\MG7105 | 验收通过 | |
2 | 胶棒 得力7090固体胶(白) | 24 | 48.0 | 得力/deli\7090 | 验收通过 | |
3 | 浙安 MJ/4kg 灭火器 | 15 | 1125.0 | 浙安\MJ/4kg | 验收通过 | |
4 | 蓝月亮/Blue moon 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 (单位:瓶) | 12 | 144.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
5 | 华扬纸业 封面纸 皮纹纸 | 5 | 125.0 | 华扬纸业\封面纸 | 验收通过 | |
6 | 晨光剪刀经典办公210mm ASS91468 | 1 | 8.5 | 晨光/M G\ASS91468 | 验收通过 | |
7 | SY72原始凭证粘贴单 | 8 | 16.0 | 三益档案/SANISY\SY72原始凭证粘贴单 | 验收通过 | |
8 | 三益 旅差费用报销单/现金收款凭证/记账凭证/费用报销单/ | 5 | 10.0 | 三益档案/SANISY\旅差费用报销单/现金收款凭证/记账凭证/费用报销单/ | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |