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商务服务/审计服务/审计服务 | **市市辖区**新区 | 60天 | 一、清查目标 1. 核实支队固定资产的真实性、完整性和准确性。 2. 审查固定资产的管理和使用情况,评估其合规性和效益性。 二、清查范围 支队所属的各类固定资产如消防车辆、器材装备、办公设备、房屋建筑物等资产11,262件,资产原值12,254.35万元,资产入账期间跨度自2001年至今。 三、清查基准日 2024年11月30日 四、清查团队及职责 1. ****点击查看小组组长1人组员3人,由具备财务、审计和资产管理知识的人员组成。 2. 组长负责整体审计工作的组织、协调和质量控制。 3. 成员负责具体的审计事项,如资产盘点、账目审查、数据分析等。 五、清查程序 1. 前期准备:****点击查看支队固定资产相关的管理制度、账目、资产清单等资料;制定详细的审计工作计划和时间表;准备审计所需的工具和表格。 2. 资产清查盘点:****点击查看消防站相关人员一同对固定资产进行实地盘点,核对资产的数量、型号、状态等;对重要资产进行重点检查,如特种消防车辆和高精度器材;记录盘点结果,编制盘点差异表。 3. 账目审查:核对固定资产总账、明细账与资产卡片的一致性;检查固定资产的购置、折旧计提、处置等会计处理是否合规。 4. 管理审查:评估固定资产的管理制度是否健全,执行是否有效;检查资产的使用、维护和保养记录,是否存在闲置或浪费现象。 5. 合规性审查:审查固定资产的购置、处置等环节是否符合相关法律法规和内部规定;检查资产的调拨、借用等手续是否完备。 6. 数据分析:对固定资产的增减变动情况进行分析,查找异常变动的原因;计算固定资产的使用率、折旧率等指标,评估资产的运营效果。 7. 形成审计报告:汇总审计发现的问题和差异,提出审计意见和建议;撰写审计报告,向单位汇报审计结果。 六、时间安排 前期准备:2天;资产清查盘点:19天;账目审查和管理审查:2天;合规性审查和数据分析:2天;形成审计报告:5天。 七、沟通与协作 1. 审计过程中,与支队的财务部门、资产管理部门和使用部门保持密切沟通,及时解决审计中遇到的问题。 2. 对于重大问题或争议,共同商讨解决方案。 | |
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